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咸阳公司财务审计事务所

 
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发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 陕西 西安市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-09-14 23:54
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公司基本资料信息
详细说明
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首先要检查各类报表是否编报齐全,仔细阅读报表说明,注意报表反映的会计期间的财务状况、经营成果以及资金变动情况与其他会计期间的分析对比,有关重大影响因素是否予以揭示,并要结合报表内容的审计,验证报表附注说明是否真实。报表审计:会计报表审计是指对企业资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注及相关附表所进行的审计。资产审计:是指对企业流动资产、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延资产和其他资产所进行的审计。负债审计:指对企业流动负债、长期负债,包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款、应付工资、应付福利费、未交税金、未付利润、其他未交款、预提费用、长期借款、应付债券、长期应付款等会计项目所进行的审计。所有者权益审计:是指对企业实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润所进行的审计。所有者权益审计具体目标与资产、负债审计具体目标性质相同,但具体内容和侧重点有所不同。

审计报告。(1)审核项目负责人应对审核员的审核工作底稿和详细收集的相关证明资料进行审核,并对审核员实施的相关审核程序进行适当的监督和管理。(2)在现场工作中,审核员应及时对编制的审核工作底稿及相关文件、报表、记录等证据进行整理和分类。(3)与被审计单位的沟通包括重大事项的沟通和退场会上的意见交流。(4)现场工作结束后,审核项目负责人应及时编制正式的审核报告。正式审计报告是在与被审计单位交换意见和交流结果的基础上正式编写的。(5)审计部门负责人应对审计报告及相关审计数据进行详细审核,确认后正式提交集团总裁和审计委员会,并对审计结果进行简要口头汇报。后续审计。正式审计报告发布后,审计部门应关注被审计单位对审计结果的态度以及集团总裁处理相关事宜的决定。审计评价。审计评价是指审计部门负责人对具体审计项目、审计方法、审计程序的实施和审计目标的完成情况所作的总结和评价。审计文件。完成上述九个步骤后,审核员应对审核数据进行整理、装订和编号,形成内部审核文件,由审核部门保存。

财务审计其实主要就是揭露和反映企业资产、负债和盈亏的真实情况,并且审计师还能根据最终的审查结果进行确认,在审计报告中罗列出所审查处的一系列问题,给予适当的管理建议,对于企业具有重要的参考意义。做财务审计主要有以下四大作用:公司财务的真实性。为了确保财务账目的真实性,相关业务在特定期间,检查与账户记录是否相符,有没有资产、负债余额及收入等出现虚列情况。公司财务的完整性。被记录的账目会在会计报表列出,检查期间是否发生遗漏、隐瞒经济业务,有无账外资产。公司财务的合法性。根据《企业会计准则》及其他有关财务会计法规的规定,报表的结构、项目、内容等是否合法。确保经过调整后没有违规事项。公司财务的准确性。报表各项目进行分析是否准备无误,并能反映到相关会计报表中。公司财务审计流程是什么?公司财务审计流程十步骤:审计立项与授权、审计准备、初步调查、分析性程序及符合性、实质性及详细审查、审计发现和审计建议、审计报告、后续审计、审计评价、审计档案。

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